ফরম (ক)
১নং ইসলামপুর ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেট (খসড়া)
উপজেলাঃ ছাতক, জেলাঃ সুনামগঞ্জ
প্রাপ্তি/আয় |
পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৭-২০১৮ |
চলতি বৎসরের (সংশোধিত) বাজেট ২০১৬-১৭ |
পূর্বর্বতী বৎসরের প্রকৃত আয় ২০১৫-১৬ |
||
---|---|---|---|---|---|
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট |
|||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
৫ |
৬ |
১) পূর্ববর্তী বছরের জের |
|||||
ব্যাংকে জমা |
১,৭১,০৮০.৯৫ |
১৯,৭৮১.৫০ |
১,৯০,৮৬২.৪৫ |
১৮,৪৭,০৮৬.০০ |
|
হাতে নগদ |
- |
- |
- |
৪৫০.০০ |
|
মোট প্রারম্ভিক জের |
- |
- |
- |
১৮,৪৭,৫৩৬.০০ |
|
২) ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস |
|||||
ক) বসতবাড়ীর বাৎসরিক ভাড়ার উপর চলতি বছরের কর |
৪,৫০,০০০ |
- |
৪,৫০,০০০ |
৩,০০,০০০.০০ |
|
খ) বসতবাড়ীর বাৎসরিক ভাড়ার উপর বকেয়া কর |
৪,৩২,৪৯৫ |
- |
৪,৩২,৪৯৫ |
৫,৭২,৪৯৫.০০ |
|
গ) দালান কোঠা/বাড়ীর নির্মাণ কর |
- |
- |
- |
০ |
|
ঘ) ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর |
১৫,০০০ |
- |
১৫,০০০ |
৫০,০০০.০০ |
|
ঙ) যানবাহনের উপর কর |
- |
- |
- |
৪০,০০০.০০ |
|
চ) গ্রাম আদালত ফি বাবদ |
৩,৫০০ |
- |
৩,৫০০ |
৫,০০০.০০ |
|
ছ) পরিষদ কর্তৃক ইস্যূকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস |
১,৮৫,০০০ |
- |
১,৮৫,০০০ |
৩, ৫০,০০০.০০ |
|
জ) মটরযান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফি |
২৫,০০০ |
- |
২৫,০০০ |
৬০,০০০.০০ |
|
ঝ) খোয়াড় ইজারা বাবদ |
৩০,০০০ |
- |
৩০,০০০ |
১,০০০.০০ |
|
ঞ)মালামাল সরবরাহের জন্য ভূমি ভাড়া (ডাম্পিং) ও টাওয়ারের উপর কর |
৫৫,০০০ |
- |
৫৫,০০০ |
১,০০,০০০.০০ |
|
ট) জন্ম নিবন্ধন ফি বাবদ |
৪৫,০০০ |
- |
৪৫,০০০ |
৩০,০০০.০০ |
|
ঠ) সনদ ফি |
২৫,০০০ |
- |
২৫,০০০ |
৪০,০০০.০০ |
|
ড) ভূমি হসত্মামত্মর কর (১%) |
- |
৪,৫০,০০০ |
৪,৫০,০০০ |
৫,৫০,০০০.০০ |
|
ঢ) ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
৩৫,০০০ |
- |
৩৫,০০০ |
৫০,০০০.০০ |
|
ণ) সেচ্ছাসেবক মূলক দান |
২৫,০০০ |
- |
২৫,০০০ |
২০,০০০.০০ |
|
ত) অন্যান্য আয় (ব্যাংক সুদ) |
১,২০০ |
- |
১,২০০ |
২,০০০.০০ |
|
উপ-মোট |
|
|
১৭,৭২,১৯৫ |
২১,৬৫,৪৯৫.০০ |
|
৩). সংস্থাপন খাত সরকারী সূত্র হতে অনুদান |
|||||
ক) চেয়ারম্যান সাহেবের সম্মানী ভাতা বাবদ |
৫২,৮০০ |
৪৩,২০০ |
৯৬,০০০ |
১৮,৯০০.০০ |
|
খ) সদস্য/সদস্যাদের সম্মানীভাতা বাবদ |
৩,৭৮,০০০ |
৩,৪২,০০০ |
৭,২০,০০০ |
১,৩৬,৮০০.০০ |
|
গ) সেক্রেটারী ও ভাতাদি বাবদ |
১,০০,৩৫৬ |
৩,০১,০৬৮ |
৪,০১,৪২৪ |
২,৫৬,৮৫৫.০০ |
|
ঘ) দফাদার ও গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা বাবদ |
১,৮২,৪০০ |
১,৮২,৪০০ |
৩,৬৪,৮০০ |
১,৮৬,০০০.০০ |
|
ঙ) দফাদার ও গ্রাম পুলিশের উৎসব ভাতা বাবদ |
৩০,৪০০ |
৩০,৪০০ |
৬০,৮০০ |
৩১,০০০.০০ |
|
উপ-মোট |
|
|
১৬,৪৩,০২৪ |
৬,২৯,৫৫৫.০০ |
|
৪). উপজেলা পরিষদ / সরকার কর্তৃক আয় |
|||||
এলজিএসপি |
|
২১,৫০,০০০ |
২১,৫০,০০০ |
২৩,৪০,৫০০.০০ |
|
বার্ষিক উন্নয়ন সহায়তা তহবিল(এডিপি) |
|
৫,৫০,০০০ |
৫,৫০,০০০ |
৫,০০০,০০.০০ |
|
কর্মসৃজন র্কমসুচি |
|
২৪,৫০,০০০ |
২৪,৫০,০০০ |
২৬,০০,০০০.০০ |
|
টেস্ট রিলিফ (টিআর) |
|
১৩,৫০,০০০ |
৯,৩৫,০০০ |
১৫,০০,০০০.০০ |
|
কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা) |
|
৮,৫০,০০০ |
৮,৫০,০০০ |
১৩,০০,০০০.০০ |
|
কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) |
|
৯,৫০,০০০ |
৭,৫০,০০০ |
৭,০০,০০০.০০ |
|
ইউপিজিপি |
|
৩,৫০,০০০ |
৩,৫০,০০০ |
৪,০০,০০০.০০ |
|
রাজস্ব |
|
৪,৫০,০০০ |
৪,৫০,০০০ |
৫,০০,০০০.০০ |
|
অন্যান্য |
|
৩,২৫,০০০ |
৩,২৫,০০০ |
৩,০০,০০০.০০ |
|
উপ-মোট |
|
|
৮৮,১০,০০০ |
১,০১,৪০,৫০০.০০ |
|
৫) বিভিন্ন দাতা গোষ্টি ও ব্যাক্তিখাত হতে অনুদান |
|||||
স্থানীয় সুশাসন কর্মসূচী শরিক |
|
৫,৫০,০০০ |
৫,৫০,০০০ |
৬,০০,০০০.০০ |
|
উপ-মোট |
|
|
৫,৫০,০০০ |
৬,০০,০০০.০০ |
|
অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/অনুদান |
|
২,৭০,০০০ |
২,৭০,০০০ |
০ |
|
সর্বমোট আয় |
|
|
১,৩০,৫১,২১৯ |
১,৩৫,৩৫.৫৫০.০০ |
|
ফরম (খ)
ব্যয় |
পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৭-২০১৮ |
চলতি বৎসরের (সংশোধিত) বাজেট ২০১৬-১৭ |
পূর্বর্বতী বৎসরের প্রকৃত আয় ২০১৫-১৬ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট |
||||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
|||
১। সংস্থাপন ব্যয় |
||||||
১.১ বেতন ভাতা ও সম্মানী |
||||||
চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা |
৫২,৮০০ |
৪৩,২০০ |
৯৬,০০০ |
৪২,০০০.০০ |
|
|
ইউপি সদস্যদের সম্মানী ভাতা |
৩,৭৮,০০০ |
৩,৪২,০০০ |
৭,২০,০০০ |
২,৮৮,০০০.০০ |
|
|
সচিবের বেতন ও উৎসব ভাতা |
১,০০,৩৫৬ |
৩,০১,০৬৮ |
৪,০১,৪৬৮ |
৩,৪২,৪৭৩.০০ |
|
|
দফাদার ও গ্রাম পুলিশদের উৎসব ভাতাও |
২,১২,৮০০ |
২,১২,৮০০ |
৪,২৫,৬০০ |
৩,৮৭,৫০০.০০ |
|
|
ভ্রমন ভাতা ( চেয়ারম্যান/ সচিব/ অন্যান্য) |
৪৫,০০০ |
- |
৪৫,০০০ |
৪৫,০০০.০০ |
|
|
অফিস সহকারী (অস্থায়ী) |
- |
৬০,০০০ |
৬০,০০০ |
৬০,০০০.০০ |
|
|
উপ-মোট |
|
|
১৭,৪৮,০৬৮ |
১১,৬৪,৯৭৩.০০ |
|
|
১.২ অফিস পরিচালনা ব্যায় |
||||||
যাতায়াত ও জ্বালানী বাবদ |
৩৫,০০০ |
- |
৩৫,০০০ |
২০,০০০.০০ |
|
|
ষ্টেশনারী/কন্টিনজেন্সি বাবদ ব্যয় |
৬৫,০০০ |
- |
৬৫,০০০ |
৪০,০০০.০০ |
|
|
বিদ্যু বিল ও বৈদ্যুতিক সামগ্রী বাবদ ব্যয় |
২৫,০০০ |
- |
২৫,০০০ |
৫০,০০০.০০ |
|
|
খবরের কাগজ |
১,৫০০ |
- |
১,৫০০ |
১০,০০০.০০ |
|
|
ডাক ও তার |
৫,৫০০ |
- |
৫,৫০০ |
৫,০০০.০০ |
|
|
রশিদ সনদপত্র মুদ্রণ (উন্নয়ন স্মারক গ্রন্থ সহ) |
৭৫,০০০ |
- |
৭৫,০০০ |
৪০,০০০.০০ |
|
|
আপ্যায়ন খরচ/ অফিস ব্যবস্থাপনা |
৬০,০০০ |
- |
৬০,০০০ |
২০,০০০.০০ |
|
|
অডিট ও নিরীক্ষা এবং খেলাধুলা |
১৫,০০০ |
- |
১৫,০০০ |
১০,০০০.০০ |
|
|
ট্যাক্স আদায় খরচ (২০ %) |
৯০,০০০ |
- |
৯০,০০০ |
১,৭৪,৪৯৭.০০ |
|
|
জন্ম নিবন্ধন অনলাইন ডাটা এন্ট্রি |
- |
- |
- |
০ |
|
|
অন্যান্য ব্যয় |
৫৫,০০০ |
- |
৫৫,০০০ |
০ |
|
|
উপ-মোট |
|
|
৪,২৭,০০০ |
৩,৬৯,৪৯৭.০০ |
|
|
১.৩ সুশাসন উন্নয়ন ব্যায় |
||||||
ইউনিয়ন পরিষদের সভা খরচ |
৬০,০০০ |
- |
৬০,০০০ |
২০,০০০.০০ |
|
|
ওর্য়াড সভা ও বাজেট সভা, বাবদ |
৬৫,০০০ |
- |
৬৫,০০০ |
৫৬,৫৯০.০০ |
|
|
তথ্য উন্মুক্ত করন ও হালনাগাদ করা |
১৫,০০০ |
- |
১৫,০০০ |
৯০,০০০.০০ |
|
|
সমন্বয় সভা ও স্থায়ী কমিটির সভা ব্যায় বাবদ |
২৫,০০০ |
- |
২৫,০০০ |
৩৬,৬০০.০০ |
|
|
ভ্যালূয়েশন ও এ্যাসেসমেন্ট তালিকা প্রনয়ন, কর মেলা, কর আদায়ে উদ্ভোদ্ধকরন সভা |
৭৫,০০০ |
- |
৭৫,০০০ |
৭৫,০০০.০০ |
|
|
দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ব্যয় |
৮৫,০০০ |
- |
৮৫,০০০ |
৯০,০০০.০০ |
|
|
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খরচ |
৫৫,০০০ |
- |
৫৫,০০০ |
০ |
|
|
বিভিন্ন দিবস উদযাপন |
৪৫,০০০ |
- |
৪৫,০০০ |
৫০,০০০.০০ |
|
|
বিবিধ |
১০,০০০ |
- |
১০,০০০ |
৮০,০০০.০০ |
|
|
উপ-মোট |
- |
- |
৪,৩৫,০০০ |
৪,৮৮,১৯০.০০ |
|
|
মোট ব্যয় (১.১+১.২+১.৩) |
|
|
|
২০,২২,৬৬০.০০ |
|
|
২) উন্নয়ন ব্যয় |
||||||
২.১ শিক্ষা |
||||||
দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা বৃত্তি, অনুদান ও উপকরন বিতরন ব্যয় |
- |
২,০০,০০০ |
২,০০,০০০ |
১,০০,০০০.০০ |
|
|
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ/সংস্কার |
- |
৩,০০,০০০ |
৩,০০,০০০ |
৪,০০,০০০.০০ |
|
|
শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সচেতনতামুলক সভা |
- |
৫০,০০০ |
৫০,০০০ |
৫০,০০০.০০ |
|
|
উপ-মোট |
- |
|
৫,৫০,০০০ |
৫,৫০,০০০.০০ |
|
|
২.২ স্বাস্থ্য ও পয়নিস্কাশন |
||||||
কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবার মান বৃদ্ধি্ও স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন |
- |
২,০০,০০০ |
২,০০,০০০ |
২,০০,০০০.০০ |
|
|
হত দরিদ্রদের বিনা মুল্যে রিংসস্নাপ বিতরন |
- |
২,৫০,০০০ |
২,৫০,০০০ |
১,৫০,০০০.০০ |
|
|
দরিদ্র জনগোষ্টির বিশুদ্ব পানির জন্য নলকুপ স্থাপন ও মেরামত |
- |
৩,৫০,০০০ |
৩,৫০,০০০ |
৪,০০,০০০.০০ |
|
|
স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতামুলক সভা |
- |
৪৫,০০০ |
৪৫,০০০ |
২৫,০০০.০০ |
|
|
উপ-মোট |
|
৮,৪৫,০০০ |
৮,৪৫,০০০ |
৭,৭৫,০০০.০০ |
|
|
২.৩ যোগাযোগ |
||||||
নতুন রাসত্মা নির্মাণ |
- |
১৬,৫০,০০০ |
১৬,৫০,০০০ |
২৫,০০,০০০.০০ |
|
|
পুরাতন রাসত্মা মেরামত |
|
১৪,৫০,০০০ |
১৪,৫০,০০০ |
৭,৫০,০০০.০০ |
|
|
রাসত্মা পাকাকরন |
|
১৫,৮০,০০০ |
১৫,৮০,০০০ |
২৫,৫০,০০০.০০ |
|
|
কালভার্ট নির্মাণ |
|
৫,৫০,০০০ |
৫,৫০,০০০ |
৬,০০,০০০.০০ |
|
|
বাঁশের সাকোঁ নির্মাণ |
|
৭০,০০০ |
৭০,০০০ |
৩০,০০০.০০ |
|
|
উপ-মোট |
|
৫৩,০০,০০০ |
৫৩,০০,০০০ |
৬৪,৩০,০০০.০০ |
|
|
২.৪ কৃষি খাত |
||||||
দরিদ্র কৃষকদের কৃষি উপকরন, বীজ, সার বিতরন |
|
৭৫,০০০ |
৭৫,০০০ |
১,৫০,০০০.০০ |
|
|
খাল খনন বাবদ |
|
৫,৫০,০০০ |
৫,৫০,০০০ |
০ |
|
|
দ্রারিদ্র কৃষকদের কৃষি উন্নয়ন মুলক প্রশিক্ষান বাবদ |
|
৪০,০০০ |
৪০,০০০ |
৫০,০০০.০০ |
|
|
উপ-মোট |
|
৬,৬৫,০০০ |
৬,৬৫,০০০ |
২,০০,০০০.০০ |
|
|
২.৫ কর্মসংস্থান |
||||||
দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান ও কুটির শিল্প বাবদ/ মানব সম্পদ উন্নয়ন |
|
১,৮০,০০০ |
১,৮০,০০০ |
৫,০০,০০০.০০ |
|
|
দরিদ্র নারীদের সেলাই প্রশিক্ষণ |
|
২,৫০,০০০ |
২,৫০,০০০ |
৩,০০,০০০.০০ |
|
|
উপ-মোট |
|
৪,৩০,০০০ |
৪,৩০,০০০ |
৮,০০,০০০.০০ |
|
|
২.৬ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন |
||||||
মাদ্রাসার মাঠ/স্কুলের মাঠে ও কবর স্থানে মাটি ভরাট বাবদ |
|
৪,৫০,০০০ |
৪,৫০,০০০ |
৫,০০,০০০.০০ |
|
|
উপ-মোট |
|
৪,৫০,০০০ |
৪,৫০,০০০ |
৫,০০,০০০.০০ |
|
|
২.৭ বনায়ন |
||||||
দরিদ্রদে মধ্যে গাছের চারা বিতরন ও বৃক্ষ রোপন বাবদ |
|
১,২০,০০০ |
১,২০,০০০ |
১,০০,০০০.০০ |
|
|
নার্সারীর উন্নয়ন ও বনায়ন |
|
৭০,০০০ |
৭০,০০০ |
৩০,০০০.০০ |
|
|
উপ-মোট |
|
১,৯০,০০০ |
১,৯০,০০০ |
১,৩০,০০০.০০ |
|
|
২.৮ নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধি উন্নয়ন |
||||||
বিধবা,তালাকপ্রাপ্ত,র্নিযাতিত নারীদের জন্য দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প বাবদ |
|
১,০০,০০০ |
১,০০,০০০ |
১,৫০,০০০.০০ |
|
|
দরিদ্র প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন বাবদ |
|
১,৫০,০০০ |
১,৫০,০০০ |
১,০০,০০০.০০ |
|
|
ক্রর্মজীবি শিশুদের বিকল্প উন্নয়ন বাবদ |
|
১,২০,০০০ |
১,২০,০০০ |
৬০,০০০.০০ |
|
|
উপ-মোট |
|
৩,৭০,০০০ |
৩,৭০,০০০ |
৩,১০,০০০.০০ |
|
|
২.৯ দুর্যোগ মোকাবেলা |
||||||
বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত |
- |
|
৪,৫০,০০০ |
৫,৫০,০০০.০০ |
|
|
দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসে বিভিন্ন উপকরন সরবরাহ/ মোকাবেলা |
৫০,০০০ |
৭০,০০০ |
১,২০,০০০ |
১,০০,০০০.০০ |
|
|
দুর্যোগ সচেতনতা মুলক প্রশিক্ষন ও সভা বাবদ |
২০,০০০ |
৪৫,০০০ |
৬৫,০০০ |
২০,০০০.০০ |
|
|
উপ-মোট |
|
|
৬,৩৫,০০০ |
৬,৭০,০০০.০০ |
|
|
৩) অন্যান্য ব্যয় |
||||||
ইউপি ভবন সংস্কার ও মেরামত |
৫০,০০০ |
১,৪০,০০০ |
১,৯০,০০০ |
৫,৩০,০০০ |
|
|
তথ্য কেন্দ্রের উন্নয়ন তথ্য প্রযুক্তির প্রসার |
|
২,২০,০০০ |
২,২০,০০০ |
২,০০,০০০ |
|
|
|
|
৫০,০০০ |
৫,০০০ |
১,৩৫,০০০ |
|
|
|
|
২,০০,০০০ |
২,০০,০০০ |
|
|
|
বিবিধ |
৫০,০০০ |
৭৫,০০০ |
১,২৫,০০০ |
১,৩৫,০০০ |
|
|
উপ-মোট |
|
|
৭,৪০,০০০ |
৮,৬৫,০০০ |
|
|
সর্বমোট ব্যায় |
|
|
১,২৭,৯৫,০৬৮ |
১,৩২,৭৭,৬৬০ |
|
|
উদ্ধৃত্ত |
|
|
২,৫৬,১৫১ |
২,৫৭,৮৯০ |
|
|
সমাপনী ব্যয় |
|
|
১,৩০,৫১,২১৯ |
১,৩৫,৩৫,৫৫০ |
|
সর্বমোট আয়- ১,৩০,৫১,২১৯
সর্বমোট ব্যয় - ১,২৭,৯৫,০৬৮
উদ্ধৃত্ত- ২,৫৬,১৫১
অনুমোদনের তারিখঃ
সচিবের স্বাক্ষরঃ চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরঃ