মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

ফরম (ক)

১নং ইসলামপুর ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেট (খসড়া)

উপজেলাঃ ছাতক, জেলাঃ সুনামগঞ্জ

প্রাপ্তি/আয়

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

২০১৭-২০১৮

চলতি বৎসরের  (সংশোধিত) বাজেট

২০১৬-১৭

পূর্বর্বতী বৎসরের প্রকৃত আয়

২০১৫-১৬

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

১) পূর্ববর্তী বছরের জের

ব্যাংকে জমা

১,৭১,০৮০.৯৫

১৯,৭৮১.৫০

১,৯০,৮৬২.৪৫

১৮,৪৭,০৮৬.০০

 

হাতে নগদ

-

-

-

৪৫০.০০

 

মোট প্রারম্ভিক জের

-

-

-

১৮,৪৭,৫৩৬.০০

 

২) ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস                             

ক) বসতবাড়ীর বাৎসরিক ভাড়ার উপর  চলতি বছরের কর

৪,৫০,০০০

-

৪,৫০,০০০

৩,০০,০০০.০০

 

খ) বসতবাড়ীর বাৎসরিক ভাড়ার উপর  বকেয়া কর

৪,৩২,৪৯৫

-

৪,৩২,৪৯৫

৫,৭২,৪৯৫.০০

 

গ) দালান কোঠা/বাড়ীর নির্মাণ কর

-

-

-

 

ঘ) ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর

১৫,০০০

-

১৫,০০০

৫০,০০০.০০

 

ঙ) যানবাহনের উপর কর

-

-

-

৪০,০০০.০০

 

চ) গ্রাম আদালত ফি বাবদ

৩,৫০০

-

৩,৫০০

৫,০০০.০০

 

ছ) পরিষদ কর্তৃক ইস্যূকৃত লাইসেন্স ও   পারমিট ফিস

১,৮৫,০০০

-

১,৮৫,০০০

৩, ৫০,০০০.০০

 

জ) মটরযান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফি

২৫,০০০

-

২৫,০০০

৬০,০০০.০০

 

ঝ) খোয়াড় ইজারা বাবদ

৩০,০০০

-

৩০,০০০

১,০০০.০০

 

ঞ)মালামাল সরবরাহের জন্য ভূমি ভাড়া (ডাম্পিং)  ও টাওয়ারের উপর কর 

৫৫,০০০

-

৫৫,০০০

১,০০,০০০.০০

 

ট) জন্ম নিবন্ধন ফি বাবদ

৪৫,০০০

-

৪৫,০০০

৩০,০০০.০০

 

ঠ) সনদ ফি

২৫,০০০

-

২৫,০০০

৪০,০০০.০০

 

ড) ভূমি হসত্মামত্মর কর (১%)

-

৪,৫০,০০০

৪,৫০,০০০

৫,৫০,০০০.০০

 

ঢ) ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

৩৫,০০০

-

৩৫,০০০

৫০,০০০.০০

 

ণ) সেচ্ছাসেবক মূলক দান

২৫,০০০

-

২৫,০০০

২০,০০০.০০

 

ত) অন্যান্য আয় (ব্যাংক সুদ)

১,২০০

-

১,২০০

২,০০০.০০

 

উপ-মোট

 

 

১৭,৭২,১৯৫

২১,৬৫,৪৯৫.০০

 

৩). সংস্থাপন খাত সরকারী সূত্র হতে অনুদান          

ক) চেয়ারম্যান সাহেবের সম্মানী ভাতা বাবদ

৫২,৮০০

৪৩,২০০

৯৬,০০০

১৮,৯০০.০০

 

খ) সদস্য/সদস্যাদের সম্মানীভাতা বাবদ

৩,৭৮,০০০

৩,৪২,০০০

৭,২০,০০০

১,৩৬,৮০০.০০

 

গ) সেক্রেটারী ও ভাতাদি বাবদ

১,০০,৩৫৬

৩,০১,০৬৮

৪,০১,৪২৪

২,৫৬,৮৫৫.০০

 

ঘ) দফাদার ও গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা বাবদ

১,৮২,৪০০

১,৮২,৪০০

৩,৬৪,৮০০

১,৮৬,০০০.০০

 

ঙ) দফাদার ও গ্রাম পুলিশের উৎসব ভাতা বাবদ

৩০,৪০০

৩০,৪০০

৬০,৮০০

৩১,০০০.০০

 

উপ-মোট

 

 

১৬,৪৩,০২৪

৬,২৯,৫৫৫.০০

 

৪). উপজেলা পরিষদ / সরকার কর্তৃক আয়

এলজিএসপি

 

২১,৫০,০০০

২১,৫০,০০০

২৩,৪০,৫০০.০০

 

বার্ষিক উন্নয়ন সহায়তা তহবিল(এডিপি)

 

৫,৫০,০০০

৫,৫০,০০০

৫,০০০,০০.০০

 

কর্মসৃজন র্কমসুচি

 

২৪,৫০,০০০

২৪,৫০,০০০

২৬,০০,০০০.০০

 

টেস্ট রিলিফ (টিআর)

 

১৩,৫০,০০০

৯,৩৫,০০০

১৫,০০,০০০.০০

 

কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা)

 

৮,৫০,০০০

৮,৫০,০০০

১৩,০০,০০০.০০

 

কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা)

 

৯,৫০,০০০

৭,৫০,০০০

৭,০০,০০০.০০

 

ইউপিজিপি

 

৩,৫০,০০০

৩,৫০,০০০

৪,০০,০০০.০০

 

রাজস্ব

 

৪,৫০,০০০

৪,৫০,০০০

৫,০০,০০০.০০

 

অন্যান্য

 

৩,২৫,০০০

৩,২৫,০০০

৩,০০,০০০.০০

 

উপ-মোট

 

 

৮৮,১০,০০০

১,০১,৪০,৫০০.০০

 

৫) বিভিন্ন দাতা গোষ্টি ও  ব্যাক্তিখাত হতে অনুদান

স্থানীয় সুশাসন কর্মসূচী শরিক

 

৫,৫০,০০০

৫,৫০,০০০

৬,০০,০০০.০০

 

উপ-মোট

 

 

৫,৫০,০০০

৬,০০,০০০.০০

 

অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/অনুদান

 

২,৭০,০০০

২,৭০,০০০

 

সর্বমোট আয়

 

 

১,৩০,৫১,২১৯

১,৩৫,৩৫.৫৫০.০০

 

ফরম (খ)

ব্যয়

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

২০১৭-২০১৮

চলতি বৎসরের  (সংশোধিত) বাজেট

২০১৬-১৭

পূর্বর্বতী বৎসরের প্রকৃত আয়

২০১৫-১৬

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

১। সংস্থাপন ব্যয়

১.১ বেতন ভাতা ও সম্মানী

চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা 

৫২,৮০০

৪৩,২০০

৯৬,০০০

৪২,০০০.০০

 

ইউপি সদস্যদের সম্মানী ভাতা

৩,৭৮,০০০

৩,৪২,০০০

৭,২০,০০০

২,৮৮,০০০.০০

 

সচিবের বেতন  ও উৎসব ভাতা

১,০০,৩৫৬

৩,০১,০৬৮

৪,০১,৪৬৮

৩,৪২,৪৭৩.০০

 

দফাদার ও গ্রাম পুলিশদের উৎসব ভাতাও

২,১২,৮০০

২,১২,৮০০

৪,২৫,৬০০

৩,৮৭,৫০০.০০

 

ভ্রমন ভাতা ( চেয়ারম্যান/ সচিব/ অন্যান্য)

৪৫,০০০

-

৪৫,০০০

৪৫,০০০.০০

 

অফিস সহকারী (অস্থায়ী)

-

৬০,০০০

৬০,০০০

৬০,০০০.০০

 

উপ-মোট

 

 

১৭,৪৮,০৬৮

১১,৬৪,৯৭৩.০০

 

১.২ অফিস পরিচালনা ব্যায়

যাতায়াত ও জ্বালানী বাবদ

৩৫,০০০

-

৩৫,০০০

২০,০০০.০০

 

ষ্টেশনারী/কন্টিনজেন্সি বাবদ ব্যয়

৬৫,০০০

-

৬৫,০০০

৪০,০০০.০০

 

বিদ্যু বিল ও বৈদ্যুতিক সামগ্রী বাবদ ব্যয়

২৫,০০০

-

২৫,০০০

৫০,০০০.০০

 

খবরের কাগজ

১,৫০০

-

১,৫০০

১০,০০০.০০

 

ডাক ও তার

৫,৫০০

-

৫,৫০০

৫,০০০.০০

 

রশিদ সনদপত্র মুদ্রণ (উন্নয়ন স্মারক গ্রন্থ সহ)

৭৫,০০০

-

৭৫,০০০

৪০,০০০.০০

 

আপ্যায়ন খরচ/ অফিস ব্যবস্থাপনা

৬০,০০০

-

৬০,০০০

২০,০০০.০০

 

অডিট ও নিরীক্ষা এবং খেলাধুলা

১৫,০০০

-

১৫,০০০

১০,০০০.০০

 

ট্যাক্স আদায় খরচ (২০ %)

৯০,০০০

-

৯০,০০০

১,৭৪,৪৯৭.০০

 

জন্ম নিবন্ধন অনলাইন ডাটা এন্ট্রি

-

-

-

 

অন্যান্য ব্যয়

৫৫,০০০

-

৫৫,০০০

 

উপ-মোট

 

 

৪,২৭,০০০

৩,৬৯,৪৯৭.০০

 

১.৩ সুশাসন উন্নয়ন ব্যায়

ইউনিয়ন পরিষদের সভা খরচ

৬০,০০০

-

৬০,০০০

২০,০০০.০০

 

ওর্য়াড সভা ও বাজেট সভা, বাবদ

৬৫,০০০

-

৬৫,০০০

৫৬,৫৯০.০০

 

তথ্য উন্মুক্ত করন ও হালনাগাদ করা

১৫,০০০

-

১৫,০০০

৯০,০০০.০০

 

সমন্বয় সভা ও স্থায়ী কমিটির সভা ব্যায় বাবদ

২৫,০০০

-

২৫,০০০

৩৬,৬০০.০০

 

ভ্যালূয়েশন ও এ্যাসেসমেন্ট তালিকা প্রনয়ন, কর মেলা, কর আদায়ে উদ্ভোদ্ধকরন সভা

৭৫,০০০

-

৭৫,০০০

৭৫,০০০.০০

 

দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ব্যয়

৮৫,০০০

-

৮৫,০০০

৯০,০০০.০০

 

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খরচ

৫৫,০০০

-

৫৫,০০০

 

বিভিন্ন দিবস উদযাপন

৪৫,০০০

-

৪৫,০০০

৫০,০০০.০০

 

বিবিধ

১০,০০০

-

১০,০০০

৮০,০০০.০০

 

উপ-মোট

-

-

৪,৩৫,০০০

৪,৮৮,১৯০.০০

 

মোট ব্যয় (১.১+১.২+১.৩)

 

 

 

২০,২২,৬৬০.০০

 

২) উন্নয়ন ব্যয়

২.১ শিক্ষা

দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা বৃত্তি, অনুদান ও উপকরন বিতরন ব্যয় 

-

২,০০,০০০

২,০০,০০০

১,০০,০০০.০০

 

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ/সংস্কার

-

৩,০০,০০০

৩,০০,০০০

৪,০০,০০০.০০

 

শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সচেতনতামুলক সভা

-

৫০,০০০

৫০,০০০

৫০,০০০.০০

 

উপ-মোট

-

 

৫,৫০,০০০

৫,৫০,০০০.০০

 

২.২ স্বাস্থ্য ও পয়নিস্কাশন

কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবার মান বৃদ্ধি্ও স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন

-

২,০০,০০০

২,০০,০০০

২,০০,০০০.০০

 

হত দরিদ্রদের বিনা মুল্যে রিংসস্নাপ বিতরন

-

২,৫০,০০০

২,৫০,০০০

১,৫০,০০০.০০

 

দরিদ্র জনগোষ্টির বিশুদ্ব পানির জন্য নলকুপ স্থাপন ও মেরামত

-

৩,৫০,০০০

৩,৫০,০০০

৪,০০,০০০.০০

 

স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতামুলক সভা

-

৪৫,০০০

৪৫,০০০

২৫,০০০.০০

 

উপ-মোট

 

৮,৪৫,০০০

৮,৪৫,০০০

৭,৭৫,০০০.০০

 

২.৩ যোগাযোগ

নতুন রাসত্মা নির্মাণ 

-

১৬,৫০,০০০

১৬,৫০,০০০

২৫,০০,০০০.০০

 

পুরাতন রাসত্মা মেরামত

 

১৪,৫০,০০০

১৪,৫০,০০০

৭,৫০,০০০.০০

 

রাসত্মা পাকাকরন

 

১৫,৮০,০০০

১৫,৮০,০০০

২৫,৫০,০০০.০০

 

কালভার্ট নির্মাণ

 

৫,৫০,০০০

৫,৫০,০০০

৬,০০,০০০.০০

 

বাঁশের সাকোঁ নির্মাণ

 

৭০,০০০

৭০,০০০

৩০,০০০.০০

 

উপ-মোট

 

৫৩,০০,০০০

৫৩,০০,০০০

৬৪,৩০,০০০.০০

 

২.৪ কৃষি খাত

দরিদ্র কৃষকদের কৃষি উপকরন, বীজ, সার বিতরন

 

৭৫,০০০

৭৫,০০০

১,৫০,০০০.০০

 

খাল খনন বাবদ

 

৫,৫০,০০০

৫,৫০,০০০

 

দ্রারিদ্র কৃষকদের কৃষি উন্নয়ন মুলক প্রশিক্ষান বাবদ

 

৪০,০০০

৪০,০০০

৫০,০০০.০০

 

উপ-মোট

 

৬,৬৫,০০০

৬,৬৫,০০০

২,০০,০০০.০০

 

২.৫ কর্মসংস্থান

দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান ও কুটির শিল্প বাবদ/ মানব সম্পদ উন্নয়ন

 

১,৮০,০০০

১,৮০,০০০

৫,০০,০০০.০০

 

দরিদ্র নারীদের সেলাই প্রশিক্ষণ

 

২,৫০,০০০

২,৫০,০০০

৩,০০,০০০.০০

 

উপ-মোট

 

৪,৩০,০০০

৪,৩০,০০০

৮,০০,০০০.০০

 

২.৬ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন

মাদ্রাসার মাঠ/স্কুলের মাঠে ও কবর স্থানে মাটি ভরাট বাবদ

 

৪,৫০,০০০

৪,৫০,০০০

৫,০০,০০০.০০

 

উপ-মোট

 

৪,৫০,০০০

৪,৫০,০০০

৫,০০,০০০.০০

 

২.৭  বনায়ন

দরিদ্রদে মধ্যে গাছের চারা বিতরন ও বৃক্ষ রোপন বাবদ

 

১,২০,০০০

১,২০,০০০

১,০০,০০০.০০

 

নার্সারীর উন্নয়ন ও বনায়ন

 

৭০,০০০

৭০,০০০

৩০,০০০.০০

 

উপ-মোট

 

১,৯০,০০০

১,৯০,০০০

১,৩০,০০০.০০

 

২.৮ নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধি উন্নয়ন

বিধবা,তালাকপ্রাপ্ত,র্নিযাতিত নারীদের জন্য দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প বাবদ

 

১,০০,০০০

১,০০,০০০

১,৫০,০০০.০০

 

দরিদ্র প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন বাবদ

 

১,৫০,০০০

১,৫০,০০০

১,০০,০০০.০০

 

ক্রর্মজীবি শিশুদের বিকল্প উন্নয়ন বাবদ

 

১,২০,০০০

১,২০,০০০

৬০,০০০.০০

 

উপ-মোট

 

৩,৭০,০০০

৩,৭০,০০০

৩,১০,০০০.০০

 

২.৯ দুর্যোগ মোকাবেলা

বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত

-

 

৪,৫০,০০০

৫,৫০,০০০.০০

 

দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসে বিভিন্ন উপকরন সরবরাহ/ মোকাবেলা

৫০,০০০

৭০,০০০

১,২০,০০০

১,০০,০০০.০০

 

দুর্যোগ সচেতনতা মুলক প্রশিক্ষন ও সভা বাবদ

২০,০০০

৪৫,০০০

৬৫,০০০

২০,০০০.০০

 

উপ-মোট

 

 

৬,৩৫,০০০

৬,৭০,০০০.০০

 

৩) অন্যান্য  ব্যয়

ইউপি ভবন সংস্কার ও মেরামত

৫০,০০০

১,৪০,০০০

১,৯০,০০০

৫,৩০,০০০

 

তথ্য কেন্দ্রের উন্নয়ন তথ্য প্রযুক্তির প্রসার

 

২,২০,০০০

২,২০,০০০

২,০০,০০০

 

 

 

৫০,০০০

৫,০০০

১,৩৫,০০০

 

 

 

২,০০,০০০

২,০০,০০০

 

 

বিবিধ

৫০,০০০

৭৫,০০০

১,২৫,০০০

১,৩৫,০০০

 

                      উপ-মোট

 

 

৭,৪০,০০০

৮,৬৫,০০০

 

সর্বমোট ব্যায়

 

 

১,২৭,৯৫,০৬৮

১,৩২,৭৭,৬৬০

 

উদ্ধৃত্ত

 

 

২,৫৬,১৫১

২,৫৭,৮৯০

 

সমাপনী ব্যয়

 

 

১,৩০,৫১,২১৯

১,৩৫,৩৫,৫৫০

 

সর্বমোট আয়-  ১,৩০,৫১,২১৯

সর্বমোট ব্যয় -    ১,২৭,৯৫,০৬৮   

উদ্ধৃত্ত-             ২,৫৬,১৫১                

                                                                     অনুমোদনের তারিখঃ

                        সচিবের স্বাক্ষরঃ                                                                                       চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরঃ

ছবি


সংযুক্তি

বাজেট কপি বাজেট কপি


সংযুক্তি (একাধিক)



Share with :

Facebook Twitter